为落实学院党委2019年工作要点,做实做细财务管理工作,加强计划预算管理,提高资金使用效益,财务装备处特聘请会
计师事务所对学院近两年的财务状况进行自审自查,查找问题,补齐短板,促进财务工作的规范化管理。
这次自审自查工作从财务核算入手,结合2019年政府会计制度改革,对学院的经济运行状况、预算管理、建章立制、内部控制等各个环节进行详细的梳理和审查,对财务管理状况进行一次全面的体检。目前事务所工作人员已完成资料的查阅工作,先后调阅了2017年至2018年会计凭证、财务报表、资产和存货的盘点表、预算申报及批复等资料;后期还要进行函调、往来账核实等工作。
对此次自审自查,财务装备处高度重视,积极协调,推进工作。我们的态度是不回避、不推脱,敢担当。坚持问题导向,积极改进工作,并以此为契机,努力规范提升财务管理水平。